Denominacija u 1C 7.7 Operativno računovodstvo. Primljene nadogradnje softvera Yukola Info "Računovodstvo

Pet rješenja:

1)Ispravna verzija!Podijelite bazu podataka na dva. U drugom za održavanje denominacije 1. jula.

Prva polovina prve baze podataka ostaje kao i ona. I računovodstvo u drugoj polovini godine, u drugoj bazi već počnite voditi novi uzorak u novčanim uvjetima. Prije razdvajanja baze za dvoje, morate dovršiti modul i sve metapodatke, kreirati kopiju i napravite omot. Zatim, ista prerada, u novoj bazi, za obavljanje denominacije - uklanjanje iz već napravljenog, u drugom tromjesečju, ožičenje i metapodaci "0000". Ali postoji jedna mana. Razbijanjem baze podataka na dva, gubite efikasnost u pribavljanju podataka. T.yeper, N. na primjer, kako bi se izgradio čin pomirenja za godinu prema drugoj strani - morate to učiniti u dvije baze! Odabir ove opcije trebate razumjeti sve nijanse podjele baze za prvu polovinu godine.

2)Ispravna verzija! Provođenje u radnoj bazi podataka (bez odvajanja):

Izvršite profinjenost oblika i metapodataka u Kopecks. Stvorite obrnute omotače uzimajući u obzir koeficijent nalog od 10.000 (odnosno ako je uzorak DT. \u003d 3.000.000 -\u003e ožičenje DT. -2.999.700 -\u003e na kraju, sch.dt \u003d 300). Pažnja! Treba imati na umu da su izvještaji preporučljivi za izgradnju u dvije kopije (do 1. jula i nakon).

3) Ispravna opcija, ali vrlo skupa! Izmijenite sve metapodatke 1c za denominacija i potroši ga dalje1. jula2016.

Najskuplja opcija za preduzeće.

U verziji 8.2 i 8.3 možete kreirati dodatno mjerenje "iznos u rubljem starog uzorka".

U verziji 7.7, osovina se može koristiti na nedosljednim računima. SuamUMU ili dodatni transpasionalni račun (uzorke uzorka uzorka za 2009. godinu).

Osim toga, gotovo svi objekti metapodataka morat će remake. Izvještaji, imenik, dokumenti, prerada, globalni (7.7) i opći (8) moduli, plan računa, registri itd. Samo velika preduzeća sa masovnim stanjem programera 1C moći će implementirati ovu metodu.

4) Prepoznato N.ekoret! Nastavite čuvati računovodstvo u starim monetarnim jedinicama.

Apsolutno nije skupo i za većinu kompanija najoptimalnije Jer ne radi ništa i ne trebaju. Ukratko gledano - ostavite sve kakav jest. U zaglavlju nekih izvještaja, na primjer, čin pomirenja, za ispravnost, možete dodati ovakvu frazu: "Bjeloruska rublja koristi se u proračunima.uzorak 2000 ".

5) Prepoznato N.ekoret! Podijelite bazu podataka na dva. U drugom za održavanje denominacije 1. januara.

"Zatvori" period (prva polovina godine) u prvoj bazi podataka koja više ne čini promjene tamo. U drugoj bazi Napravite kolač za obradu trenera 1. januara. Treba prije S.stavite kopiju. Prema tome, od 1. januara 2016. godine. Računovodstvo će biti denominirano. Zapamtite da donesete promjene (ako ih ima) do 1. jula 2016. morat će doprinijeti obje informacijskom bazom. Početkom 2017. bit će moguće minimizirati i smanjiti radnu bazu podataka 1. jula. Dakle, imate dvije baze podataka: 1. do 1. jula 2016. (bez denominacije) i 2. nakon 1,07.2016 (sa denominacijom).

6) Prepoznato N.ekoret!Pročistite samo izvještaje u 1C za denominacije1. jula2016.

U izvještajima da se računovođa najčešće koristi za slanje podataka na "vanjske" kolege (čin pomirenja, deb. Toja, DS pokret izvještaj, itd.) Da bi iznosio dodatnu liniju sa 1: 10.000 koeficijenta u iznosu od 1: 10.000 pozvan "Iznos u bjeloruskim rubljemuzorak 2009. "

Liječenje je pogodno za bilo koju računovodstvenu konfiguraciju. Omogućuje vam uštedu skretanja za cijeli razdoblje rada u programu i izvedite precizno podešavanje ostataka.

U referentnim knjigama, potrebni ne-periodični detalji podijeljeni su na 10.000, a za periodične detalje dodaju se 30.06.16 novog značenja, što je jednako potonjem podijeljeno sa 10.000.

Obrada se može lansirati nekoliko puta, iznos reingacije neće se dogoditi.

Zahtijeva male dodatke konfiguraciji, koja tada mogu biti izbrisana.

Potrebna vam je i minimalna intervencija u kodu za obradu za registraciju nedostajućih referentnih knjiga i detalja.

Postupak

1. Za početak tačnost 2. Pojedinosti o spremanju količina i cijena.

2. Dodaj dokumente ukupni rekvizitni "denominirani", Broj 1,0 ne-negativan

3. Dodajte iste rekvizite za referentne knjige čiji će detalji biti denominirani.

4. Dodaj dokument "Račun računa".

Identifikator: preostali račun

Kapa:

Račun, vrsta računa glavnog plana računa

Tabela:

Podkonto, subconto2, subconto3 - tip "nedefinirano";

Sažetak čitanja, sažetak, ukupna lojalnost kredita, ukupna lojalnost - broj 19.2.

Sažetak i ukupna i potpuna lojalnost - sadrže ostatke koji će biti instalirani nakon naziva, nakon podešavanja ostataka. Mogu se ispraviti ručno ako nešto ne odgovara.

Pogledajte CRISH.2 i Sl. 3.

4. Kopija baze.

5.Od bazu - star - pohraniti će podatke prije 1,07,16. Radimo u tome dok ne zatvorimo jun. Nakon 1. jula morat će raditi u dvije baze. Kako prenijeti podatke iz stare bazu na novu je zasebnu temu o prijenosu podataka.

6. činjenica - novo - Bit će nakon 1. jula, glavna radna baza. Iznosi svih objava u njemu bit će podijeljeni na 10.000, a ostaci se prilagođavaju da budu jednaki ostacima. Ako je baza velika i obrada svih objava nisu moguća, onda je potrebno smanjiti nekoliko početnih godina.

7. U novoj bazi podataka započinjemo sa obradom. Sl.1

Što čini obradu:

a) dugme " 1. Napišite ostatke prije denominacije"Stvara za svaki račun dokument" ostaje na računu ". Broj dokumenta je kod računa, nemoguće je promijeniti. Ako trebate ponovo izvesti operaciju, dokumenti moraju biti označeni za uklanjanje.

b) dugme " 2. Provodljivost"Dimbs sve ožičenje za određeno razdoblje za 10.000. Postupak se može pokrenuti nekoliko puta u istom periodu, re-divizija neće biti, jer za svaki dokument, nakon uspješnog naziva dozvole, postavljena je zastava" Denominirana ". Još uvijek možete izvršiti obradu svake operacije transakcije, ali bit će sporije. Stoga su ove linije komentirane.

Pažnja !!! Detalji dokumenta ne mijenjaju se, pa je potrebno staviti zabrana transfera Stari dokumenti.

c) dugme " 3. DEMENACIJA DETALJA O REFERENCIJSKIM KNJIGOM"Navedene referentne knjige dijele navedene ne-periodične detalje na 10.000, a za periodične detalje dodaje novu vrijednost do 30.06.16, koja je jednaka posljednjem podijeljenu sa 10.000.

Možda ovdje morate dodati nekoliko linija na svoje posebne referentne knjige u tekstu. Sada obrada čini denominaciju za referentne knjige: OS, materijali, ibe, nomenklatura, oprema, monetarna razmjena. Ako imate bilo kakvih drugih referentnih knjiga čiji su detalji podložni denominacijama, čitamo sljedeći odlomak.

U postupku DenomationSpans () Za svaku referentnu knjigu navedimo dvije ničke varijable: jedna sadrži konvencionalne detalje, drugi je periodičan. Nazivi detalja priloženi su u dvostrukim navodnicima, jer će se ove linije pretvoriti u popis vrijednosti. Zatim, ako je potrebno, dodajte poziv na postupak za denominacijePR za one referentne knjige koji su podložni denominacijama u vašoj bazi podataka.

Ako trebate označavati detaljepodređena referentna knjiga, Moram izvršiti ispravke u postupku denominacijePR (). Postoji prazno, najlakši je postupak. Morate zamijeniti identifikator vašeg direktorija i odrediti njegove detalje.

Denominacija detalja takođe se može sigurno proizvesti nekoliko puta. Neće biti ponovne denominacije.

U dokumentima " Kursevi valute»Višestruko od 10.000 za sve datume je pričvršćena.

e) dugme " 4. Ispravljanje ostataka"Ispravlja ostatke na" referencu ", koji su u navedenim dokumentima" bilansi na računu "u aspektima stupaca i suvele lojalnosti.

Razlika pripada navedenom razlika na računu i njen podkontrot. Za svaki račun je kreiran ručni rad za 30.06.16. Rad operacije je kod računa. Ako želite ponovo pokrenuti postupak, postojeće operacije treba ukloniti.

Možete pokrenuti podešavanje ostataka za jedan račun - Mora biti naveden u polju "odabrani račun".

8. Izvodimo rudarstvo kada nema balansa na računima. Stoga će, kada će jun zatvoriti, potrebno je izvršiti akciju iz stava 7a u staru bazu podataka. Zatim prebacite dokumente na račune u novu bazu. Uklonite operacije prilagođavanja i stvorite nova podešavanja izvođenjem P.7D.

Računovodstvo je pozvan da vodi u jednoj bazi: do 1. jula - u starim rubljem, od 1. jula - u novim monetarnim znakovima.

Šta treba učiniti?

1. Prije ažuriranja, budite sigurni arhiva kopija Podaci !!

2. Ažurirajte vanjske regulirane izvještaje, Četvrtina i dodatna. Tretman denominizacije je u dodatnim reguliranim izvještajima. Izvještaj Grupa "Dodatni izvještaji (16.06.4)", gornji redak. Da biste ažurirali popis dodatnih izvještaja, pritisnite tipku F5 na tastaturi.

3. Ažurirajte konfiguraciju Najnovije izdanje (16.06.3). Bez ažuriranja konfiguracije, neće biti moguće raditi, jer bi trebao biti:

  • novo konstante: Datum denominacije i koeficijent denominacije;
  • novo zaokruživanje(do 1. jula bez Kopecks-a, od 1. jula - sa Kopecks);
  • novi osnovni valutaByn.(933). Obratite pažnju na višestruko! Na primjer, kurs ruskih rubalja bit će za 100 jedinica;
  • kopeikau detaljima rublja zbroja i u količini operacija, ožičenje (rekalulacija rezultata!);
  • penny u tiskanim oblicima od 1. jula, uključujući i samit u riječima;
  • i tako dalje i tako dalje.

4. Instalirajte dokument "Nalog za promjenu plata" Nova denominirana plaćezaposleni.

5. Izvršite naziv stanja na račune i analitiku i naziv detalja o iznosima koristeći posebnu obradu na denominaciji iz vanjskih dodatnih izvještaja.

Šta može podnijeti na denominaciji?

I. DENINGINSKI BILANI RAČUNOVODSKIH RAČUNA U Bjeloruskim rubaljima

Denominacija ostataka treba provesti na početku rada u mjesecu denominacije. Nakon toga, operacija se može rekretirati, na primjer, nakon izračuna plaće, jer se ovaj izračun izvodi kasnije od mjeseca naselja.

Početni podaci:

  • datum denominacije
  • koeficijent denominacije
  • računi za otpis grešaka za zaokruživanje.
Prilikom generiranja ostataka denominiranih ostataka koristi se račun 00.

Da biste izvršili denominaciju, pritisnite tipku " Denominacija"Kao rezultat toga, formirat će se" ručno "operacije na dan koji prethodi datumu denominacija, koji će sadržavati korektivno ožičenje. Na svakoj grupi računa, prema balansima, jedna ili više operacija kreira se u zaključku podkontrola i valute.

Nakon provedenog denominacije, korisnik može omogućiti ili onemogućiti ožičenje na denominaciji: "Omogući ožičenje" ili "isključiti ožičenje". Da bi se ova prilika bila dostupna, ne biste trebali prilagoditi tekst sadržaja stvorene ručne operacije.

Obrada vam omogućava da se formirate vedomostrekalkulacija stanja računa (valjana, bez detalja za potkontrolu i valutu).

Pažnja!
Ako, kao rezultat zaokruživanja, troškovi pojedinačnih računovodstvenih objekata postaju 0, tada se ovi objekti uzimaju na račun u iznosu od 1 Kopecks. Istovremeno, u sadržaj ožičenja dodaje se objašnjenje "broj policajca". Za ove riječi možete kasnije odabrati ožičenje.
Kada je potvrdni okvir instaliran Okruglo do cjenovne jedinice za peni", prvo izračunava cijenu jedinice računovodstva, ako jedinica postane jednaka 0, tada se izračunavanje troškova provodi iz cijene 1 Kopeck. Uzimajući u obzir broj. U sadržaju ožičenja se dodaje objašnjenje "# policajca. Cijena".

BITAN.
Nakon kreiranja operacija na denominaciji ostataka, promet na računima na datum denominacije ostat će u starim rubljem. Da biste formirali ispravnu reverznu salritalnu izjavu za razdoblje prije datuma denominacije, prvo biste trebali isključiti postolje pod denominacijom. Nakon izvještavanja izvještaja - omogućite.
Kada su postovi isključeni, nije potrebno izdati poslovanje u periodu nakon naziva, na primjer, izjavu o fakciji, jer se koristi ravnoteža računa za računovodstvo nomenklature / materijala / ostale imovine.

II. Postavljanje podataka zbog denominacije

Do datuma denominacije, možete konfigurirati periodične detalje (datumi ovisno o) - konstantima i referentnim knjigama:

  • Valute - dodajte "nove rublje" u referencu valute, konstantna "osnovna valuta" (valuta reguliranog računovodstva);
  • Zaokruživanje je uspostavljanje konstanta zaokruživanja rubljima iz iznosa;
  • Podaci za prihode - nazivaju odbitke za dohodak;
  • BPM - nanomirati budžet minimalnog izdržavanja;
  • Osnovna sredstva - denomira amortizirane troškove itd. Periodične detalje.
Gumb "Kopeika" započinje provjeru detalja o konfiguraciji za prisustvo numeričkih detalja "bez kopeksa".
Korisno je za one korisnike koji imaju vlastitu poboljšanju konfiguracije.

Na dan denominacija (Ili prvog dana rada u bazi podataka nakon naziva) treba obaviti deponijama detalja koji ne ovise o datumu (cijene itd.):
- materijali i oprema - denominantna cijena;
- nomenklatura - denominate cijene;
- Zaokruživanje - instalirajte konstantno "broj okolice Distrikta. Za izračunavanje plaće."

Pažnja! Konstantno "Broj zaokruživanja znakova prilikom plaćanja plaće" treba se ručno promijeniti:
2 - zaokruživanje kopecks-a,
1 - Zaokruživanje na desetine kopekova,
0 - zaokruživanje rublja,
-1 - zaokruživanje na desetine rubalja,
-2 - do stotina rubalja.

III. Dokumenti za razvoju

Nakon ponovljenih naziva računovodstvenih ostataka, preporučuje se uvrnuti dokumente iz datuma denominacije u trenutnom trenutku.

4. novembra 2015, Dekret br. 450 potpisao je predsjednik Republike Bjelorusije "o održavanju naziva službene monetarne jedinice Republike Bjelorusije."

U skladu s uredbom od 1. jula 2016. godine, održana je naziv službene monetarne jedinice Republike Bjelorusije. Od navedenog datuma i do 31. decembra 2016. godine, primjena monetarnih znakova uzorka iz 2000. u obliku novčanica podliježe zamjeni za novčane znakove 2009. u obliku novčanica i kovanica u omjeru 10.000 bjeloruskih rubalja u 2000. godini Monetarni znakovi na 1 Bjeloruski rublje u znakovima uzoraka gotovine 2009. godine.

Značajka trenutne denominacije je njegovo održavanje sredinom godine.

Obrada baza unaprijed će biti netačna, jer Letni cijene, amortizacija i drugi procesi. Nema obrade do kraja 2016. ni ga ni naizmjenično odbijaju (tačno iz istih razloga). Obraditi u kopiji baza od 1. jula 2016. bit će nezgodan zbog potrebe za radom u dvije osnove i kršenju uporedivosti pokazatelja. Prikaz prevedenih podataka na ljeto? Ali ko će tada razumjeti vašu konfiguraciju i pratiti ga? Radite obradu podataka od 1. januara 2016., bit će najbolje rješenje, ali što trebam učiniti ako vam treba punopravna analitika i upotreba prošlih razdoblja za proračune?

Dakle, razmislite o pristupima, tačnije moj pristup, što smatram prikladnim za prijavu za rješavanje ovog problema:

1. Preliminarna konfiguracija izrađena je za rad sa Pennyjem, eliminirati zaokruživanje slučajeva u rublje, stotine rubalja i tako dalje. U skladu sa novim računovodstvenim zahtevima. Konfiguracija će se ažurirati kada se napravi denominacija.

2. Izvodi se analiza podataka i pripreme za njihovu preradu. Cijela baza podataka bit će obrađena. Vrijeme operacije - 1. jula 2016., ali možete trenirati i trebate unaprijed.

Sumnjam da franšize franšize i drugi programeri softvera na 1C platformi nude vam da podnesete sve pokazatelje na 100.000 koristeći omot i slične tretmane. Uz ovu obradu, uporedivost pokazatelja na različitim nivoima analitike prekršit će. Zamislite da imate 1.000 kupaca s potraživanjima, svaki od njih izraženo je prosječnom 5-10 nadzemnih ili djela. Sada zamislite da će se svaka pozicija Zakona zaokružiti. Količina dokumenata će se promijeniti, ukupni dug druge ugovorne strane i dug svih kolega promjene će se promijeniti. I vrlo je značajno, jer Mnogi iznosi neće biti u mogućnosti izraziti u peni. Koeficijent se koristio - 10.000 i kad se zaokružuju cijene stotinama penija i dalje će moći ispravno odražavati sve iznose uzimajući u obzir denominaciju. U suprotnom, greške će ići zbog zaokruživanja. Pored toga, pokazatelji na datum denominacije bit će izračunati "u letu", stoga su i vlastiti izvještaji rafinirani. Pa, naravno, prelazak na drugu konfiguraciju prenosom ostataka usred godine ili naziv samo ostataka 1. jula je najbolja opcija za mazohiste. Nema tipičnog računovodstvenog izvještaja koji možete formirati ako snima datum denominacija.

Podaci se moraju obraditi, uzimajući u obzir činjenicu da na svim nivoima analitike rezultati trebaju biti poput podataka zaokruženih u skladu sa pravilima matematičkog zaokruživanja. Ovim se pristupom ostaje za upotrebu i tipične konfiguracije, premještajući datum denominacije u konstante daleko i daleko nazad.

Ukratko o pristupu radu. Iz referentne baze bilježe se rezultati analitičkog i sintetičkog računovodstva. Nakon denominacije radne baze, rezultati su preračunate i prilagođava (registriraju, ožičenje) tako da na početku svakog mjeseca za sve godine rada ravnopravno je ostalo kao da je podijeljen i zaokružen. Od 1. jula 2016. godine prilagođeni su sintetički sublacccount, što se zatim naplaćuje i za račune i troškove. Kao rezultat, 1. jula 2016., podaci se konvertiraju i analitičkim i o sintetičkom računovodstvu.

Najnovije vijesti...

Proces pripreme konfiguracija i testiranja je u punom jeku. Mnogi su kupci već testirali konfiguraciju i provjerili su na operativnim i računovodstvenim podacima.

Ako imate pripremljenu konfiguracijsku datoteku i konfigurirane parametre obrade baze podataka, zahvaljujući direktnom pristupu podacima i modernim "hardverom" obradom cijele baze podataka (zajedno s rekalkulacijom rezultata i očuvanja promijenjene konfiguracije) prosječne firme) 3-4 godine rada, možete smanjiti na 5-10 minuta. Univerzalni mehanizam obrađuje valute, plaće, cijene, numeričke vrijednosti s vrstom podataka "nedefinirano", sadržaj dokumenata s ispravnom ponovnom cijenom iz količine međusobnih naselja i rezultata u stupcu, i tako na. Prilagođeno je promjeni konfiguracijske strukture.

Testiraju se tipična rješenja. Našli smo čudne odstupanja na sintetskim računima nakon obrade baze podataka s tipičnom obradom. Budite oprezni i preuzmite revizije formirane u referentnoj bazi podataka, u Excelu sa zaobljenom formulom (indikator / 10000; 2). Obratite pažnju na praznu analitiku u ostacima, kao i konačnoj operaciji prilagođavanja (gotovo je uvijek moralo biti uklonjeno zbog vrlo čudnih iznosi u ožičenju).

Računski bilanci računovodstvenih računa u bjeloruskim rubanjima

Korisnik mora navesti datum denominacije i koeficijent denominacije,
kao i račun debla za zaokruživanje grešaka.

Kao odgovarajući račun koji će se koristiti
za prepisku sa računima bilansa u formiranju
ostaci, račun 00.

Da biste izvršili denominaciju, pritisnite tipku "Denomination".
Kao rezultat toga, na dan koji prethodi datumu denominacija,
biće formirani "Priručnik" operacije koje će sadržavati
korektivno ožičenje. Na svakoj grupi računa koji postoje ostaci
jedan ili više operacija kreira se u kontekstu subkonto i valuta.

Nakon izvršenja denominacije, korisnik može omogućiti ili
onemogućite objave na denominaciji. Da biste to učinili, navedite
datum denominacije i kliknite "Omogući ožičenje" ili "isključite"
ožičenje "respektivno. Da bi se ova prilika bila dostupna,
ne biste trebali prilagođavati tekst sadržaja stvorenih ručnih operacija.

Denominacija ostataka treba provesti na početku rada u mjesecu denominacije.
Nakon toga, operacija se može rekretirati, na primjer, nakon izračuna
plata, jer se ovaj izračun izvodi kasnije od mjeseca naselja.

Obrada vam omogućava da formirate izjavu o ponovnom preračunavanju računa računa
(valjano, bez detalja za potkontrolu i valutu).

BITAN.
Nakon kreiranja operacija na apoenima ostataka, pretvara se na račune do danas
denominacije će ostati u starim rubljem. Da bi se formirao korektiv
iz jasne izjave za razdoblje prije datuma denominacije, slijedi
unaprijed isključite objave na denominaciji. Nakon formiranja
izvještaji - Omogući.
Kada su postovi isključeni, ne biste trebali izlagati operacije u periodu
nakon denominacije, na primjer, ekstrakt računa, od kada su bili
računi računa za računovodstvene račune / materijali / ostala imovina se koriste.

Postavljanje podataka zbog denominacije

Do datuma nalog, možete konfigurirati periodične detalje (datumi ovisni) -
konstante i referentne knjige:
- Valute - dodajte nove rublje u referencu valute, konstantnu "osnovnu valutu"
(valuta reguliranog računovodstva);
- zaokruživanje - uspostavljanje konstante sažetka rublja;
- Podaci za prihod - denomira odbitke za dohodak;
- BPM - denomira budžet minimalnog izdržavanja;
- osnovna sredstva - denominira amortizijsku cijenu itd. Periodične detalje.

Gumb "Kopeika" započinje provjeru detalja o konfiguraciji za prisustvo numeričkih detalja "bez kopeksa".
Korisno je za one korisnike koji imaju vlastitu poboljšanju konfiguracije.

Na dan denominacija (ili prvog dana rada u plesu nakon naziva), treba obaviti denominaciju
detalji koji ne ovise o datumu (cijene itd.):
- materijali i oprema - denominantna cijena;
- nomenklatura - denominate cijene;
- Zaokruživanje - instalirajte konstantno "broj okruženja distrikta. Za izračunavanje plaće. "

Pažnja! Konstantno "Broj zaokruživanja znakova prilikom plaćanja plaća" treba ručno mijenjati:
2 - zaokruživanje kopecks-a,
1 - Zaokruživanje na desetine kopekova,
0 - zaokruživanje rublja,
-1 - zaokruživanje na desetine rubalja,
-2 - do stotina rubalja.

Dokumenti za razvoju

Nakon opetovanih naziva računa o računu, preporučuje se uvrtanje dokumenata iz datuma denominacije
trenutno.